Корректировка индивидуальных сведений в ЗУП 8.2

NDS Reklama Image
Доброе день!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.310)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.52.3)

Начало моей истории с ПФР описано вот тут:
Неправильно распределены уплаченные взносы

Теперь ПФР сам прислал мне свод с расхождениями и передо мной встал вопрос:
как сделать корректировки в 1С ЗУП начиная с 2 полугодия 2010 и как сформировать отчетность за 1 полугодие 2012, чтобы он учел эти корректировки и правильно распределил платежи.

Я сделала копию базы и заново (начиная с полугодия 2010 года) все заполнила и перераспределила уплаченные взносы.
Мне написали обработку, которая анализирует отчетность и нарастащим итогом я вижу, что уплаченные взносы в копии распределились верно.

Но я так понимаю, что просто переотправить им еще раз эту отчетность просто так нельзя, хотя, наверно, это был бы наилучший выход😀.

Честно признаюсь - никак не могу сообразить, как мне сделать корректировки в программе, да еще и таким образом, чтобы программа в дальнейшем правильно раскидывала уплаченные взносы.

И я никак не пойму - при корректировке я вообще что указываю? Только тех, у кого что-то менялось или весь список, а у тех у кого что-то менялось ставлю корректировки?
И у меня все суммы корректировок состоят из того что я уменьшаю уплату по одним и увеличиваю по другим. Как это мне вообще указывать уменьшение - с минусом в разделе доуплачено? Ведь начисление ни у кого не менялось.

В итоге, что мне делать с корректировками и с 1 полугодием 2012 года?

Пожалуйста помогите, я окончательно запуталась и у меня просто опускаются руки, потому что ПРФ уже прислал грозное письмо, что в связи с перерасчетом пенсии требуется устранить все недочеты до 1 августа🙁.

Заранее всем огромное спасибо.
Page Image 1

Comments

  • Цитата: если полностью заново сформированный отчет по всем сотрудникам обозначаем как «корректирующий» за 2полугодие 2010г, то получаем отчет,заменяющийаналогичный предыдущий отчет? Или, чтобы он стал заменяющим, нужно сначала сформировать отменяющий..?

    Полностью сделать корректирующий отчет можно только РСВ-1. Корректирующие отчеты встают на место исходных.
    По ИС только КОРР сведение по каждому человеку.
    По ИС можно делать отменяющие сведения по человеку. Но, как я понимаю, по правилам ПФ потом подаются по этому человеку ИСХД и КОРР. И советуют делать это обычно при замене тарифа. Более точно и подробно пусть объяснят KEGa или Лариса_С. Я всё-таки не работник ПФ и с той стороны, со стороны Приёмного комплекса ПФ тонкостей не знаю.😰
  • Цитата: Простите, я если сумма к уменьшению, то как это отразить? С минусом запись делать?

    Никаких минусов.
    Н-р, в ИСХД у сотрудника уплата 1000, а надо 900. Делаете КОРР с уплатой 900. Причем всё остальное в этом КОРР сведении д.б., как в исходном, которое заменяете - и стаж, и ИС, и период. Меняете только категорию на КОРР (вместо ИСХД) и уплату ставите нужную, т.е. 900.
    В программах ПФ в этом случае появляется по человеку ВТОРОЕ сведение. Первое - это ИСХД сведение за текущий отчетный период, сейчас это 2 кв.
    Минус должен в этом случае появиться в текущей АДВ-6-2 во 2 таблице в графе Уплачено.

    Если возникают какие-то технологические сложности по такому оформлению в 1С, то можно исходные отчетные файлы загрузить в программу ПФ и сделать правильные корректировки. А потом как-то выкручиваться с 1С, возможно поставить, если это возможно, базу с правильным распределением уплаты. Алёна подскажет, можно ли так сделать.
  • Цитата: Более точно и подробно пусть объяснят KEGa илиЛариса_С.

    🤯 Я в нике ошиблась "Лариса С".
  • Цитата: Цитата: Простите, я если сумма к уменьшению, то как это отразить? С минусом запись делать?Никаких минусов.Н-р, в ИСХД у сотрудника уплата 1000, а надо 900. Делаете КОРР с уплатой 900. Причем всё остальное в этом КОРР сведении д.б., как в исходном, которое заменяете - и стаж, и ИС, и период. Меняете только категорию на КОРР (вместо ИСХД) и уплату ставите нужную, т.е. 900.В программах ПФ в этом случае появляется по человеку ВТОРОЕ сведение. Первое - это ИСХД сведение за текущий отчетный период, сейчас это 2 кв.Минус должен в этом случае появиться в текущей АДВ-6-2 во 2 таблице в графе Уплачено.Если возникают какие-то технологические сложности по такому оформлению в 1С, то можно исходные отчетные файлы загрузить в программу ПФ и сделать правильные корректировки. А потом как-то выкручиваться с 1С, возможно поставить, если это возможно, базу с правильным распределением уплаты. Алёна подскажет, можно ли так сделать.



    Спасибо огромное, кажется я наконец-то поняла про корректировки.
  • Цитата: кажется я наконец-то поняла про корректировки.

    Я за Вас рада. Успехов!
  • Цитата: Цитата: кажется я наконец-то поняла про корректировки.Я за Вас рада. Успехов!

    Спасибо большое!
    В итоге я приняла такое решение - поеду в пенсионный фонд, предоставлю все выкладки и расчеты и буду просить всё же о замене исходных отчетов. Им самим по идее так будет проще.
    И я надеюсь технически они это смогут сделать.
    Если нет - буду писать письмо с описанием проблемы и буду опять упирать на то, что данная пересортица образовалась и так поздно выявлена именно из-за отсутствия взаимодействия со старым фондом, который уже два года не может передать досье.
    И буду подавать корректировки.
  • Цитата: Здравствуйте коллеги!Задача сложная: сдать перерасчет ИС по правилам пенсионного фонда.


    Большое спасибо за ответы и рекомендации! Надеюсь у меня всё получится😀.
    Если в процессе возникнут нюансы, буду еще задавать вопросы.
  • Page Image 2
    Back to the Index Page